新勁剛近日發(fā)布2019年年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告,2019年?duì)I業(yè)總收入為1.94億元,比上年同期下滑8.09%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-2293.16萬元,較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。
公告顯示,新勁剛總資產(chǎn)為10.98億元,比本報(bào)告期初增長(zhǎng)128.93%;基本每股收益為-0.22元,上年同期為0.08元。
據(jù)了解,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19,420.05萬元,同比下降8.09%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-2,715.08萬元,同比下降501.57%;凈利潤(rùn)-2,293.16萬元,同比下降380.03%。報(bào)告期內(nèi),公司預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)影響約為247.83萬元,去年同期為234.17萬元。
報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較前一年存在較大幅度下滑,主要原因在于:
金屬基超硬材料制品下游行業(yè)持續(xù)低迷是導(dǎo)致公司本年度業(yè)績(jī)下滑的主要原因。(1)受下游建筑陶瓷行業(yè)持續(xù)低迷以及公司主動(dòng)調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)的影響,公司金屬基超硬材料制品及配套產(chǎn)品的銷售收入與上年同期相比下降28.55%左右;(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,產(chǎn)品銷售價(jià)格下降導(dǎo)致毛利下降;(3)下游建筑陶瓷行業(yè)現(xiàn)金流狀況欠佳,部分下游客戶回款周期延長(zhǎng),導(dǎo)致按會(huì)計(jì)政策計(jì)提的信用減值損失增加;(4)下游客戶需求改變,公司原有部分產(chǎn)品庫存不能適應(yīng)于市場(chǎng)終端產(chǎn)品消耗的需求,導(dǎo)致公司存貨庫存增加,按會(huì)計(jì)政策計(jì)提的資產(chǎn)減值損失相應(yīng)增加。
外延并購(gòu)費(fèi)用增加對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐啥唐谟绊憽?019年9月公司完成了對(duì)寬普科技的收購(gòu),使得并購(gòu)中介費(fèi)用和并購(gòu)貸款利息費(fèi)用增加,從而對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐啥唐谟绊憽?/p>
公司持續(xù)加大對(duì)軍工材料業(yè)務(wù)的研發(fā)投入,但相關(guān)產(chǎn)品尚未形成量產(chǎn)銷售。
匯率波動(dòng)導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。此外,雖然公司在2019年9月底完成了對(duì)寬普科技的收購(gòu),但根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)自2019年10月份才開始納入合并報(bào)表范圍,因此寬普科技2019年度對(duì)公司整體的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)有限。
報(bào)告期末,公司總資產(chǎn)109,781.77萬元,比期初增長(zhǎng)128.93%;所有者權(quán)益65,802.79萬元,比期初增長(zhǎng)87.41%,每股凈資產(chǎn)5.43元,比期初增長(zhǎng)54.56%。
上述指標(biāo)的變動(dòng)主要是由于公司在本年度完成了對(duì)寬普科技100%股權(quán)的收購(gòu)并納入合并報(bào)表范圍所致。